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我公司是一家外貿(mào)企業(yè),3月份在國(guó)稅近程申報(bào)體系中查詢中發(fā)覺(jué)一份報(bào)關(guān)單未報(bào)退稅,報(bào)關(guān)單上運(yùn)營(yíng)單元與發(fā)貨單元顯示的是我公司名稱,運(yùn)營(yíng)業(yè)員自查后發(fā)覺(jué),不是我公司出口的,是別家公司報(bào)關(guān)時(shí)犯錯(cuò),但是此刻對(duì)方公司已接洽不上,國(guó)稅方要求我公司補(bǔ)稅,原材料采購(gòu)合同我這邊在3月作補(bǔ)處置,預(yù)備下月初報(bào)3月份申報(bào)表時(shí),表一里填在未開具17%稅率的貨色欄里計(jì)提銷項(xiàng),就是這筆營(yíng)業(yè)是不是只計(jì)提銷項(xiàng),能否要作視同支出處置。若是作視同發(fā)賣處置,不是我公司出口的,又怕虛增支出。我置信,寧波別家的企業(yè)也是會(huì)趕上這類工作。請(qǐng)求給一個(gè)細(xì)致答復(fù)。
您好!您提交的問(wèn)題已收悉,現(xiàn)針對(duì)您所供給的消息答復(fù)如下:
稅務(wù)構(gòu)造是按照海關(guān)供給的消息進(jìn)行行政舉動(dòng)的,若是該筆貨色確實(shí)不是您公司出口的,必要您公司到海關(guān)取證。外貿(mào)業(yè)務(wù)員
感激您的征詢!上述答復(fù)僅供參考,若您對(duì)此仍有疑難,請(qǐng)接洽12366征稅辦事熱線或主管稅務(wù)構(gòu)造。